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关于对浙商大金华食品产业化研究院有限公司进行2020年度内部控制审计的通知
发布时间:2021-4-28 已被浏览

浙商大金华食品产业化研究院有限公司

根据《行政事业单位内部控制规范》及学校年度审计工作计划要求,决定自2021年5月8日起,对贵公司2020年度内部控制制度的健全有效性进行就地审计,审计内容为贵公司2020年度内部控制制度建设与执行、三公经费、目标责任书完成情况以及2020年度的财务收支的真实性、完整性、合法性、效益性等。

本次审计委托浙江正大会计师事务所所进行。为顺利开展审计工作,请予以积极配合,及时提供相关资料。

  

 

审计组组长:叶步青

成员:许 、张

 

                                   审计处

                                2021年4月27日

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