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关于对采购中心进行内部控制审计的通知
发布时间:2020-5-21 已被浏览

浙江工商大学采购中心

审 计 通 知 书

关于对采购中心进行内部控制审计的通知

采购中心:

根据《行政事业单位内部控制规范》和学校年度审计工作计划要求,决定对你单位主要负责人进行经济责任审计的同时,同步开展内部控制审计,对你单位自20171月至201912月期间内部控制的健全性与有效性进行审计。

本次审计委托浙江至诚会计师事务所进行。为顺利开展内部控制审计工作,请予以积极配合,及时提供相关资料。


   审计组长:虞       审:虞 

  员:翟冠娴    郑旭君


                                                                                                                    审计处

                                                                                                               2020年520

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