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关于对浙江省工业环保设计研究院进行2020年度内部控制审计的通知
发布时间:2021-4-8 已被浏览

浙江工商大学审计处

审 计 通 知 书


关于对浙江省工业环保设计研究院进行

2020年度内部控制审计的通知

浙江省工业环保设计研究院

根据《行政事业单位内部控制规范》及学校年度审计工作计划要求,决定自2021412日起,对贵公司2020年度内部控制制度的健全有效性进行就地审计,审计内容为贵公司2020年度内部控制制度建设与执行、三公经费、目标责任书完成情况以及2020年度的财务收支的真实性、完整性、合法性、效益性等。

本次审计委托浙江至诚会计师事务所进行。为顺利开展审计工作,请予以积极配合,及时提供相关资料。


审计组组长: 虞菲

成员:陈玥,郑旭君,黄玉娟


                                      审计处

                                               2021年46

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