浙江工商大学审计处
审 计 通 知 书
关于对浙江省工业环保设计研究院进行
2020年度内部控制审计的通知
浙江省工业环保设计研究院:
根据《行政事业单位内部控制规范》及学校年度审计工作计划要求,决定自2021年4月12日起,对贵公司2020年度内部控制制度的健全有效性进行就地审计,审计内容为贵公司2020年度内部控制制度建设与执行、三公经费、目标责任书完成情况以及2020年度的财务收支的真实性、完整性、合法性、效益性等。
本次审计委托浙江至诚会计师事务所进行。为顺利开展审计工作,请予以积极配合,及时提供相关资料。
审计组组长: 虞菲
成员:陈玥,郑旭君,黄玉娟
审计处
2021年4月6日