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关于对浙江工商大学出版社有限公司进行2020年度内部控制审计的通知
发布时间:2021-4-8 已被浏览

浙江工商大学审计处

审 计 通 知 书


关于对浙江工商大学出版社有限公司进行

2020年度内部控制审计的通知

浙江工商大学出版社有限公司:

根据《行政事业单位内部控制规范》及学校年度审计工作计划要求,决定自2021412日起,对贵公司2020年度内部控制制度的健全有效性进行就地审计,审计内容为贵公司2020年度内部控制制度建设与执行、三公经费、目标责任书完成情况以及2020年度的财务收支的真实性、完整性、合法性、效益性等;同时对上年度审计建议的整改落实情况进行核查。

本次审计委托浙江正大会计师事务所进行。为顺利开展内部控制审计工作,请予以积极配合,及时提供相关资料。


审计组组长:叶步青

   审计组成员:许媛、包玲丽、张栋、夏栋


                                             审计处

                                  2021年46

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