浙江工商大学审计处
审 计 通 知 书
关于对浙江工商大学出版社有限公司进行
2020年度内部控制审计的通知
浙江工商大学出版社有限公司:
根据《行政事业单位内部控制规范》及学校年度审计工作计划要求,决定自2021年4月12日起,对贵公司2020年度内部控制制度的健全有效性进行就地审计,审计内容为贵公司2020年度内部控制制度建设与执行、三公经费、目标责任书完成情况以及2020年度的财务收支的真实性、完整性、合法性、效益性等;同时对上年度审计建议的整改落实情况进行核查。
本次审计委托浙江正大会计师事务所进行。为顺利开展内部控制审计工作,请予以积极配合,及时提供相关资料。
审计组组长:叶步青
审计组成员:许媛、包玲丽、张栋、夏栋
审计处
2021年4月6日
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