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关于对发展规划处、高等教育研究所进行内部控制审计的通知
发布时间:2021-9-23 已被浏览

浙江工商大学审计处

 

关于对发展规划处、高等教育研究所进行内部控制审计的通知

 

发展规划处、高等教育研究所

根据《行政事业单位内部控制规范》和学校年度审计工作计划要求,决定对发展规划处、高等教育研究所原主要负责人进行经济责任审计的同时,同步开展内部控制审计,对发展规划处、高等教育研究所2017年1月至201912月期间内部控制的健全性与有效性进行审计。

本次审计委托浙江至诚会计师事务所进行。为顺利开展内部控制审计工作,请予以积极配合,并于9月24日前向校审计处提供相关资料。

 

   审计组长: 虞菲              

 组  员 黄玉娟、郑旭君

 

 

                                审计处

                              20219月15日

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