部门概况


    审计处是负责学校内部审计工作的职能部门,通过对学校及所属单位的经济活动进行审计监督、评价和建议,维护校内经济秩序,完善管理控制、防范风险,推进廉政建设,促进学校事业目标实现。审计处对学校主要负责人负责并报告工作,接受国家审计机关和上级主管部门的业务指导和检查。主要工作职责是:

    一、据国家审计法规和上级有关规定结合学校实际起草制定内部审计规章制度 

    二、制定学校审计工作计划并组织实施

    三、接受委托对学校内管干部任期经济责任履行情况进行审计; 

    四、对学校及所属单位内部控制制度的建立和执行情况进行审计评价;

    五、对学校及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法、效益性进行审计;

    六、对学校基本建设项目进行全过程跟踪审计,对修缮工程项目进行结算审计;

    七、督促落实审计发现问题的整改工作;

    八、对学校各类专项经费、科研项目经费管理使用情况进行审计签; 

    九、参与学校重大项目、重大经济决策的论证、经济合同审签、有关规范性文件的制定;

    十、按照学校领导指示,对有关经济活动开展专项审计调查;

    十一、开展内部审计宣传,对校内单位业务活动中的重要经济事项,提供审计咨询服务;

十二、承办委托社会审计的相关事项,接洽政府审计和上级主管部门审计的相关事项;

十三、对学校所属独立法人单位内部审计工作进行业务指导和监督;

    十四、完成上级部门和学校交办的其他工作,配合其他部门做好相关工作。