校党委书记蒋成勇简要介绍了学校内部审计工作机制建设情况。校党委重视发挥内部审计对强化高校组织治理的作用,完善了内部审计领导体制,2011年将内审机构由原来的纪检监察审计合署改为独立设置审计处。近年来,学校健全了内部审计制度,稳步推进了审计全覆盖,开展审计转型创新和审计服务。学校内部审计工作的开展既保护了党员干部,也保障了学校教育经济的健康发展。
校长张仁寿着重介绍了学校的基本概况、历史沿革、发展目标,以及学校近年来在学科、教学、科研和社会服务方面取得的一系列主要成绩,简要介绍了我校财务管理体制改革、审计工作转型方面情况。
徐宇宁在听取学校的情况介绍后和工作汇报后,充分肯定了我校的办学成绩,并对我校的内部审计、财务管理和科研经费管理工作给予了高度评价。他指出,省审计厅与我校建立了良好的合作关系,联合成立了“浙江全部政府性资金审计理论研究中心”。学校内部审计工作有作为,走在了全省前列,特别是“五个内审全覆盖”很有特色,体现了国务院和审计署提出的审计监督全覆盖的要求,在全省高校值得借鉴推广。学校在财务管理方面制度健全、管理规范,信息公开、重视服务。希望学校能够继续发扬成绩,进一步加大规范管理力度,健全管理制度,强化内部监督,做到事事有标准,处处有监督,环环能公开,以保障学校的持续健康发展。
学校审计处、计财处、科技处负责人也分别代表学校汇报了学校的内部审计工作、财务管理、科研经费管理工作的开展情况,并与调研组就高校科研经费管理问题进行了交流。