3月22日下午,2023年校审计工作领导小组第一次会议在综合楼第三会议室召开,校长王永贵主持会议,审计工作领导小组成员参加会议。
会议传达学习了2023年全国审计工作会议、浙江省审计工作会议精神,学习了《关于加强教育系统内部审计工作的指导意见》,审议了《浙江工商大学2023年度内部审计工作计划》及《2023年度中层干部经济责任审计实施方案》,分别报校长办公会和校党委会审议或审定。
会上通报并研究了2016-2022年期间内部审计项目整改销号情况,对未整改销号的问题剖析原因并形成了相应的整改意见。
最后王永贵校长作了总结,对学校审计工作给予充分肯定,并对下一步审计工作提出要求:一要加强党的全面领导,坚持将党的全面领导贯穿于内部审计工作各环节,严格落实重大事项请示报告制度;二要服务中心大局,紧紧围绕学校六大“一号工程”建设,以高水平内审工作助推卓越大学建设;三要创新审计模式,不断增强内部审计现代化能力,科学推进审计数字化建设;四要做深做实审计问题整改,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,将内部审计与上级审计问题整改相结合,切实做好审计整改“后半篇文章”;五要不断强化审计自身建设,持续完善学校内审制度体系,提高审计人员综合素质和业务水平,提升学校内部审计监督力度。