6月2日上午,我校2026年上半年内部审计集中进点会在下沙校区9楼第二会议室召开。校长王永贵出席会议并讲话,组织部、审计处负责人,计财处、国际合作处、管理学院、后勤中心、采购中心、资产经营公司等单位原主要负责人及现中层正职,泰隆金融学院、人才办现中层正职,审计联络员,审计组成员参加会议。会议由副校长、党委委员、组织部部长郑晓东主持。

王永贵指出,2026年是学校“十五五”事业发展的开局之年,也是学校奋力推进双一流建设的突破之年。内部审计作为完善治理体系、提升治理效能的重要抓手,在规范办学行为、防范运营风险、护航学校高质量发展中发挥重要作用,并就本次审计工作提出四点工作要求。一是提高政治站位,理解内审职能定位。要认识到内部审计是学校健康运行的“内部体检”,重在发现问题、优化制度,为高水平大学建设保驾护航。二要强化责任担当,主动配合审计监督。各被审计单位和领导干部要以开放包容、同题共答的姿态主动接受监督,不遮掩、不回避、不隐瞒,实事求是梳理工作、查摆问题,及时、完整、精准提供各类资料,保障审计流程顺畅高效。三要聚焦提质增效,深化审计整改落实。严格遵照《审计整改及结果运用实施办法》,压紧压实整改主体责任,坚持即知即改、举一反三、标本兼治,透过个案梳理共性短板,推动管理创新与运行规范。四要严守纪律规矩,坚持依法文明审计。审计人员须严格执行工作纪律和廉政规定,秉持客观公正、依法依规原则开展核查,充分倾听被审计单位的意见建议,立足客观事实,保质保量完成审计任务。

会上,郑晓东宣读了校党委关于2026年中层干部经济责任审计的决定和委托安排,要求各单位认真落实好王校长的讲话精神,扎实做好整改,规范管理、防范风险、推动发展。

国际合作处原处长陶莺、泰隆金融学院院长马丹代表被审计干部汇报了任职期间履行经济责任情况,国际合作处处长裴蓓代表被审计单位就配合审计工作作了表态发言。
审计处处长方灵丽介绍了学校2026年经济责任审计实施方案,解读了新出台的《审计整改及结果运用实施办法》。审计组长陈琴宣读了审计通知书和审计纪律。
